7月预收到货款。10月开出部分发票,怎么做帐?7月当时已经做了预收账处理
期末考试12月
于2018-11-05 15:18 发布 751次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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10月份做
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-11-05 15:19:16
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借:应收账款,贷:应交税费,贷:主营业务收入。你销售东西出去,肯定得有钱收回来的呀,万一最后的最后实在收不回来了,再凭收不回来的凭据做坏账损失。
2017-07-09 12:13:56
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款项未扣,发票也未到,账务不用处理,如果是货到了就先做暂估,等发票到了再冲
2016-01-14 10:22:51
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您好!这个建议你分开做,因为这个日期隔的比较远,而且作为2笔账务会更加清晰,而且这本来就不是很没法的时期你。
2017-06-15 11:31:45
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您好,如果过几天开发票的,借:现金或者银行存款,贷:预收账款,开发票时,借;预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品。
如果下月开发票的,借:现金或者银行存款,贷:预收账款,结转发出商品时,借:发出商品,贷:库存商品。下月开发票时,借;预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本,借:主营业务成本,贷:发出商品。
2017-07-25 20:50:14
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