送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2017-06-15 11:31

您好!这个建议你分开做,因为这个日期隔的比较远,而且作为2笔账务会更加清晰,而且这本来就不是很没法的时期你。

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相关问题讨论
您好!这个建议你分开做,因为这个日期隔的比较远,而且作为2笔账务会更加清晰,而且这本来就不是很没法的时期你。
2017-06-15 11:31:45
借:应收账款,贷:应交税费,贷:主营业务收入。你销售东西出去,肯定得有钱收回来的呀,万一最后的最后实在收不回来了,再凭收不回来的凭据做坏账损失。
2017-07-09 12:13:56
款项未扣,发票也未到,账务不用处理,如果是货到了就先做暂估,等发票到了再冲
2016-01-14 10:22:51
同学,你好。 如果已经达到了收入的确认条件,分录可以这样做: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到第一笔款项时: 借:银行存款 贷:应收账款 (按实际收到的金额入账)
2021-05-21 19:37:40
10月份做 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-11-05 15:19:16
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