在建工程账上面是200万,完成这个工程是500万,固定资产暂估入账时,借:固定资产500万,贷:在建工程200万,应付账款300万,这样对吗
小幸运
于2018-11-06 12:16 发布 1126次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-11-06 12:21
可以这么处理!
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可以这么处理!
2018-11-06 12:21:00
您好!是借固定资产 贷在建工程
2018-10-30 10:21:47
要暂估计入固定资产的
2019-08-16 15:39:28
是的,分录是这样处理的
2018-10-30 09:48:34
如果说你后面的发票和这个资产的金额没有差异的话,就不用调整就是说,可以直接作为原始凭证附在后面就可以。如果说有差额,首先是需要将之前的分录冲红,然后在做正确的分录处理。
2020-04-19 22:51:24
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2018-11-06 12:23