业务员出差住宿,酒店专票金额开多了,本应开含税515实际开了含税1030,报销时实际报销是515,(费用500进项税15)专票认证的时候进项税是从整张发票金额认证的,进项税额是30,这种情况我应该抵扣多少的进项税?
刘美丽
于2018-11-07 10:29 发布 1294次浏览
- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
2018-11-07 10:33
按30抵扣进项税,按515-30确认费用
相关问题讨论
按30抵扣进项税,按515-30确认费用
2018-11-07 10:33:18
你好,它不是专票吧?不需要的。
2021-04-07 09:14:58
您好,有没讲好按几个点的税费来计算?
2018-06-28 11:08:24
你好,是的
2017-02-13 10:43:13
需要补税。可以跟税局沟通用新取得的进项抵进项转出税额。
一般是可以用以前的留抵抵减。
2018-06-21 12:44:25
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刘美丽 追问
2018-11-07 10:38
蒋老师 解答
2018-11-07 10:40