送心意

涵涵老师

职称中级会计师

2019-07-04 09:10

你好,是的你需要把账做了,然后再做进项税额转出

WIND. 追问

2019-07-04 09:18

不能不做吗,那我做账的话假如是
借:制造费用
借:应交税费…进项税额
贷:应付账款
这样该如何做,会影响我费用和应付账款吗

涵涵老师 解答

2019-07-04 09:29

你好,发票退回,你需要做跟你这相反的分录来冲抵,税这块明细是进项税转出     总体不会影响你的总账科目余额

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相关问题讨论
你好,是的你需要把账做了,然后再做进项税额转出
2019-07-04 09:10:59
你好,可以进项税转出,需要双方协议对未提货部分如何处理。
2021-08-07 22:56:53
同学你好 出口的要转出的, 要认证的,勾选退税不抵扣认证
2020-09-09 14:33:04
你好! 冲销之前的凭证,进项税是直接用负数表示
2020-03-01 09:25:42
学员您好: 进项税额转出的分录为:借:原材料/在建工程 贷:应交税费-应交增值税-进项税额(转出) 您所说的虚开发票是不能进账的,也就没有进项税转出问题。 满意麻烦5星评价,谢谢!
2019-08-09 19:24:31
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