送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-11-07 16:49

入库时,就是这样做的,借:固定资产-电子设备应交税费—应交增值税—进项税   贷:应付账款  
固定资产领用的时候,是通过折旧费用,来体现的,哪个部门使用,就把资产的折旧费计入哪个部门的费用

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相关问题讨论
你好同学 借:固定资产 贷:应付账款 这样就冲掉了,同学。
2019-08-02 16:32:29
入库时,就是这样做的,借:固定资产-电子设备应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款 固定资产领用的时候,是通过折旧费用,来体现的,哪个部门使用,就把资产的折旧费计入哪个部门的费用
2018-11-07 16:49:24
您好,挂靠车辆的所有权(登记证)是否是公司名下?
2020-07-07 20:36:10
你好!你现在是问做内帐的还是外帐的。
2019-05-09 15:22:15
冲掉借固定资产 负数 贷应付账款,负数之后按发票做
2020-02-17 20:09:59
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