送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-08-02 16:32

你好同学
借:固定资产
贷:应付账款
这样就冲掉了,同学。

追问

2019-08-02 16:33

那还没付款,先入库的怎么做账呢?入库单直接做资产管理系统里面新增卡片吗?

何江何老师 解答

2019-08-02 16:37

对的,你要增加卡片
还没付款的情况下也可以入库,借:固定资产贷:应付账款
这样就行了,
然后再付钱就是借:应付账款 贷:银行存款。

追问

2019-08-02 16:44

老师,我可以资产系统只录入卡片,不生成凭证吗?入库单里的固定资产还是和其它的耗材一样做账吗?

何江何老师 解答

2019-08-02 16:51

也可以的,同学,没问题的。

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相关问题讨论
你好同学 借:固定资产 贷:应付账款 这样就冲掉了,同学。
2019-08-02 16:32:29
入库时,就是这样做的,借:固定资产-电子设备应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款 固定资产领用的时候,是通过折旧费用,来体现的,哪个部门使用,就把资产的折旧费计入哪个部门的费用
2018-11-07 16:49:24
您好,挂靠车辆的所有权(登记证)是否是公司名下?
2020-07-07 20:36:10
你好!你现在是问做内帐的还是外帐的。
2019-05-09 15:22:15
冲掉借固定资产 负数 贷应付账款,负数之后按发票做
2020-02-17 20:09:59
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