送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-11-08 09:21

借管理费用-公积金 贷应付职工薪酬-公积金 
交纳时 借应付职工薪酬-公积金  其他应收款-公积金(个人部分)贷银行存款 
代收代交的人员 借其他应收款 贷银行存款 
收到代交人员的费用 借银行存款 贷其他应收款

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2018-11-08 09:21:03
计提时 借管理费用 其他应收款 贷应付职工薪酬 支付时 借应付职工薪酬 贷银行存款 公积金也是一样的。
2017-03-12 11:43:15
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-04-12 16:05:19
参考图片的做法进行账务处理就可以。
2018-11-01 10:00:29
重新计提,然后给他们
2018-08-08 14:29:27
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