辅导期的一般纳税人怎么填增值税附表2.
太阳
于2018-11-08 16:51 发布 1852次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2018-11-08 16:56
认证相符的增值税专用发票须填在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)“三、待抵扣进项税额”第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”中,与第27栏“期末已认证相符但未申报抵扣”数据相同,与“四、其他”第35栏“本期认证相符的税控增值税专用发票” 数据相同
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认证相符的增值税专用发票须填在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)“三、待抵扣进项税额”第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”中,与第27栏“期末已认证相符但未申报抵扣”数据相同,与“四、其他”第35栏“本期认证相符的税控增值税专用发票” 数据相同
2018-11-08 16:56:15
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不是哦啊,一般纳税人现在已经没有辅导期了
2018-05-26 11:33:31
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您好,第一个月认证的当月不可以抵扣,到下月才可以抵扣,第一个月认证的应该填写第35行和26行,到下月的时候,上月认证的下月可以抵扣,再填写第3行。
2018-09-13 08:06:25
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您好,意思就是你们已经成为了一般纳税人了或是你们是小规模纳税人。即你们没有在辅导期内。
2021-07-08 08:50:55
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你好,申报表格式是一样的
只是辅导期纳税人进项税额是当月认证次月抵扣,而不是当月认证当月抵扣
2019-12-12 14:01:00
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