送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-09 16:23

应当把税后工资还原成税前工资计提,然后计提个人所得税,然后做扣缴分录 
分录是一样,只是金额需要把税后反推出税前工资是多少 
借;应交税费——个人所得税   贷银行存款

小鸽子 追问

2018-11-09 16:30

我们公司实际发放37500元, 按之前3500的起征点,个税是480元。这样做对吗?

邹老师 解答

2018-11-09 16:36

你好,个人建议这样处理 
计提工资 借;管理费用等科目   贷;应付职工薪酬 
计提个人所得税  借;应付职工薪酬    贷应交税费——个人所得税 
扣款税款  借;应交税费——个人所得税  贷;银行存款 
发放工资   借;应付职工薪酬   贷;银行存款 
这样的分录就可以简单明了的看懂

小鸽子 追问

2018-11-09 16:43

这样吗

邹老师 解答

2018-11-09 16:45

你好,是的,是这样处理

上传图片  
相关问题讨论
你好 借:管理费用 (你们公司负担部分) 贷:银行存款 (你们公司负担部分)
2021-03-07 15:05:31
应当把税后工资还原成税前工资计提,然后计提个人所得税,然后做扣缴分录 分录是一样,只是金额需要把税后反推出税前工资是多少 借;应交税费——个人所得税 贷银行存款
2018-11-09 16:23:53
贴现息不用管吗
2016-10-24 09:32:44
我会计怎么说:借:应收票据100万,贷:其他应付款-A998550元,营业外收入1450
2016-10-24 09:53:09
你好!这个具体是发生了什么业务
2023-12-01 14:50:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...