用给对方客户三月份开的发票,他们一直没有认证抵扣,然后又搞丢了,用去登报丢失,去税务局也处理了,然后我们这边又红冲,重新开了一张发票,这个要怎么做账啊?
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于2018-11-10 09:58 发布 680次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2018-11-10 09:59
你就先科目不变数字是负数冲回你之前那个发票凭证,之后按新的发票重新入账就可以。
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你就先科目不变数字是负数冲回你之前那个发票凭证,之后按新的发票重新入账就可以。
2018-11-10 09:59:55
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这个可以勾选抵扣,需要对方记账联复印件加盖发票专用章才可以,这个一般是有罚款,需要挂失,一般实务中这样是对方记账联复印件加盖发票专用章 挂失不做,后续税局稽查再说
2020-08-05 17:18:57
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抵扣联单独装订保存
2019-12-05 07:40:19
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抵扣联你要装订的,你要打印出来做什么?
2016-10-13 16:27:38
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你好,已经做账的需要进项税额转出,未做的直接计入相关的资产费用成本
2019-12-13 10:03:56
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