- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-11-11 12:00
你好,借原材料一暂估入账,贷应付账款一暂估入账,发票来冲红,重新做分录
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结转成本应该在五月份
2020-07-07 16:49:12
你好,如果是销售货物结转成本,是这样做分录
借;主营业务成本,贷;库存商品
2019-09-22 15:44:30
你好借主营业务成本,贷应付职工薪酬-劳务工资这是可以的
2019-06-25 09:11:27
你就直接冲在这个月就好了
2019-04-30 12:03:26
多的部分做借原材料 负数 贷应付账款 负数,结转成本做原材料 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润 ,只冲掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
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庄老师 解答
2018-11-11 12:04