老师,当月工资当月发放,我可不可以直接做在一张凭证上?借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:贷:应付职工薪酬-工资 贷:现金
1624977463
于2018-11-12 11:35 发布 808次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-11-12 11:37
你好,虽然最后是一样,但体现不出计提工资,
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
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