如果发现以前做的账,有些凭证的分录写的不对,是不是一般不要去反结账、不要去修改当时的凭证。 而是要在现在的月份里做一张红字凭证,再做一张蓝字凭证?
ok棒
于2018-11-12 14:38 发布 785次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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现在的月份 做一张调整的凭证就好了
比如前面月份做
借:管理费用
贷:现金
现在发现不应该做管理费用科目 应计入销售费用
借:销售费用
贷:管理费用
2018-11-12 14:40:55
你好,你已经是建账最初的一个月了,不能再回复前面去了。
2018-09-30 13:57:10
你好,你单位所采用的财务软件允许跨年反结账吗?
2020-03-15 20:29:53
冲销或更正,如果反回去会影响报表。
2016-09-22 19:38:23
你现在现金和账上一致吗
不一致的你找下原因
把之前的账反结账修改了,收据在你手上你销毁就可以
2019-07-18 10:43:50
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