送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-12 17:20

需要做更正申报,补交差额税款

珈羽 追问

2018-11-12 17:21

是2016年的

邹老师 解答

2018-11-12 17:21

你好,之前有错误,就需要去做更正申报的

珈羽 追问

2018-11-12 17:25

怎么做更正申报?去税务局做吗?那账务怎么处理

邹老师 解答

2018-11-12 17:27

提供正确的增值税申报表去税局大厅做更正申报  
借;相关科目   贷;应交税费(进项税额) 
借;应交税费——未交增值税  贷;银行存款

上传图片  
相关问题讨论
需要做更正申报,补交差额税款
2018-11-12 17:20:44
借以前年度损益调整,进项税额 贷应付账款/其他应付款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-03-30 10:03:39
你好,不是的,如果认证抵扣了,就转入进项税额,如果没有,就看是什么原因
2016-06-08 10:35:35
你好,您实际收到商品和服务了。你好,您实际收到商品和服务了吗?
2022-09-29 16:01:39
你好 17年以后的进项都可以抵扣,没事的 
2021-08-16 17:52:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...