送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-11-12 17:24

含税价与您公司实际支付的差额,以后还需要支付吗?

丁娟 追问

2018-11-12 17:25

专票开的含税价和我司实际支付的价款不一致,且后续不需要支付的

张艳老师 解答

2018-11-12 17:26

您公司是一般纳税人还是小规模纳税人?

丁娟 追问

2018-11-12 17:27

一般纳税人

张艳老师 解答

2018-11-12 17:34

借:固定资产  6480
      应交税费--应交增值税(进项税额)1036
      贷:库存现金  6480
             应付账款   1036
借:应付账款  1036
       贷:营业外收入  1036

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相关问题讨论
含税价与您公司实际支付的差额,以后还需要支付吗?
2018-11-12 17:24:24
你好,还能退票吗?不能退的不支付那部分做营业外收入
2018-11-12 10:23:05
让含税价开票给您合适的。
2017-04-25 17:50:38
你好 先付款可以计入 预付账款科目,发票来了再摊销,借 管理费用 应交税费 贷 预付账款
2020-04-19 11:40:49
直接按4180元做收入处理。
2017-11-22 13:36:48
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