公司有两家单位,去年6月A单位借款给B单位60万,10月份B单位开具发票7万给A单位,但是A单位当时做的分录是付现7万给B单位,A单位的应收挂的还是60万,B单位挂的应付是53万,现在这个差异该怎么调整了,已经跨了年度
芝麻开门
于2018-11-12 20:22 发布 514次浏览
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bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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请问A单位收到发票后 到底是有没有付现 分录怎么做的
2018-11-12 20:25:02

你好,红冲上月的会计分录,就是相同分录金额全部负数
然后按这个月收到的发票重新做会计分录
2019-09-09 11:25:49

您好
应该对方给您单位开具红字发票冲减
2019-12-25 15:14:50

你好 清单按实际 要开全
2020-04-23 11:10:42

你好!你内帐付钱给对方的时候借其他应收款等 贷银行存款。
2017-07-20 16:54:36
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