- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论
你好,红冲上月的会计分录,就是相同分录金额全部负数
然后按这个月收到的发票重新做会计分录
2019-09-09 11:25:49
你好!内帐直接借短期借款/其他应收款 贷银行存款
2017-07-20 16:47:53
请问A单位收到发票后 到底是有没有付现 分录怎么做的
2018-11-12 20:25:02
你好,当月开具的当月作废不需做账,跨月的红冲才需做账
2018-05-10 11:52:59
冲减5月份管理费用,
借:其他应收款-电费
贷:管理费用-电费 借方负数
6月份电费入账:
借:管理费用
贷:银行存款
其他应收款-电费(抵扣的那部分)
2019-07-11 17:27:25
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