送心意

肖老师

职称中级会计师

2018-11-13 11:20

如果会计处理,建议按盈亏处理,分录如下: 
1.计入待处理财产损益账户 
借 待处理财产损益-待处理流动资产损益 
贷 库存商品 
2.报告领导后,做相应处理,计入营业外支出或者是管理费用 
借 营业外支出/管理费用 
贷 待处理财产损益-待处理流动资产损益 
如果是系统操作,可以通过出库调整单调整。

silence 追问

2018-11-13 13:10

是系统出库,之前有暂估入库,实际到票金额不一致,加权平均之后就出现这个情况,出库调整单具体怎么调?

肖老师 解答

2018-11-13 13:46

系统操作可能每个系统不一样,金额不大的话等到下个月会自动摊销点。

silence 追问

2018-11-13 17:40

不是。用的是kis。库存是手工帐的。这个可以怎么处理?

肖老师 解答

2018-11-13 20:39

手工帐怎么会出现负数呢?

silence 追问

2018-11-13 20:41

表格。有暂估入账,然后出货,结转。实际发票回来单价不一样,对冲完。这时候就出现这个情况了

肖老师 解答

2018-11-13 20:55

建议先留有余额,下个月有库存后再摊销到成本中。

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