老师,6月预付供应商首笔款100元,7月收到供应商发票200元。上任会计6月借:预付账款100 元、 贷:银行存款 100元。7月做帐时候 借:主营业务成本 100元 贷:银行存款 100元。。发票是200元。忘了把6月的预付账款结转主营业务成本。我现在发现了,11月想把这笔结转到主营业务成本去、摘要怎么写?要注意什么?
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于2015-12-04 15:49 发布 636次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-12-04 16:31
广告行业、
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正确的应当是 借;预付账款100 元、 贷:银行存款 100元
借;库存商品 200 贷;预付账款 100 银行存款100
看你销售了多少了,然后对应结转成本
2015-12-04 16:28:52
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
你好 你们是销售的话才结转主营业务成本 你们领用计入对应的部门费用或者成本就行
2019-08-16 09:47:40
您好,采购实际应付账款销售后结转销售成本
2020-07-15 16:08:04
你好,可以直接计入主营业务成本核算的
2018-06-21 09:20:57
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