老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
销货10000的含税金额 ,当月不开票,内账里怎么做分录?
答: 如果确认不开票的,内账可以10000确认收入
为职工宿舍购买的健身器材含税金额10000 如何做分录
答: 借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 福利费不能抵扣
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
啤酒公司,销售给超市啤酒,金额合计2970.88元,但是我们返点193.44元,要求我们开票含税金额2970.88-193.44=2777.44元,银行进账也是2777.44元,怎么做分录
答: 借:银行存款 2777.44 贷:主营业务收入 2373.88 应交税费--应交增值税(销项税额)403.56 做销售折扣处理就行了