- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-08 12:36
您好
金额不大 可以计入当期损益
借:管理费用-办公费 4688.49
应交税费——应交增值税-进项税额 609.51
贷:银行存款等 4688.49+609.51=5298
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您好
金额不大 可以计入当期损益
借:管理费用-办公费 4688.49
应交税费——应交增值税-进项税额 609.51
贷:银行存款等 4688.49+609.51=5298
2019-07-08 12:36:31
借主营业务成本 进项税额 贷应付账款,付款做借应付账款 贷银行
2019-10-07 11:19:23
你好,税额是在开票发票里,不能减的,
2019-07-30 11:34:18
借:原材料(或库存商品)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2021-04-13 12:03:57
借固定资产 83097.35,贷其他应付款83097.35
2020-07-09 09:27:30
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