送心意

阿水老师

职称注册会计师,税务师,初级会计师

2018-11-14 14:23

学员你好,为什么要这么抵啊?
一般来说,其他应收款与其他应付款,相同人名的话,可以认为是同挂,可以这么处理,不同人名,一般来说不可以对冲的。

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相关问题讨论
你好,使用其他应付款比较合适,因为是一笔负债。
2020-06-30 19:17:04
你好,按照投资金额撤资就可以了
2020-06-10 07:53:52
您好,没有快速,需要保证之前发票入账正确,没有在途发票,最好的方法与对方联系对账或者寄询证函
2019-12-06 13:03:05
你好,这个应收应付对冲,剩下计入营业务收入或者支出补税
2019-09-18 09:39:13
你好,这个时间太长了不可以作为坏账处理
2019-06-20 16:14:13
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