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Cui
于2018-11-15 11:55 发布 703次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-11-15 11:55
应该是,借:管理费用—福利费,贷应付职工薪酬-福利费 然后,借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
Cui 追问
2018-11-15 11:58
花这200元得同时做两个凭证?
辜老师 解答
2018-11-15 11:59
是的,要做这两笔处理,或者,直接借:管理费用—福利费 贷:现金
2018-11-15 12:01
那月底结账呢?怎么处理
借:本年利润 贷:管理费用—福利费
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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Cui 追问
2018-11-15 11:58
辜老师 解答
2018-11-15 11:59
Cui 追问
2018-11-15 12:01
辜老师 解答
2018-11-15 12:01