送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-11-15 11:55

应该是,借:管理费用—福利费,贷应付职工薪酬-福利费 
然后,借:应付职工薪酬-福利费  贷:现金

Cui 追问

2018-11-15 11:58

花这200元得同时做两个凭证?

辜老师 解答

2018-11-15 11:59

是的,要做这两笔处理,或者,直接借:管理费用—福利费  贷:现金

Cui 追问

2018-11-15 12:01

那月底结账呢?怎么处理

辜老师 解答

2018-11-15 12:01

借:本年利润   贷:管理费用—福利费

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