送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-09 10:30

借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目   
你好,通常是这样处理

爱  追问

2017-12-09 10:36

老师也要先计提吗

邹老师 解答

2017-12-09 10:37

你好,是的,需要先计提,然后支付

爱  追问

2017-12-09 10:40

那可不可以一次性简写成 
借  ,管理费用-职工福利 
           贷,银行存款

邹老师 解答

2017-12-09 10:41

你好,需要分两步,一笔计提,一笔支付

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相关问题讨论
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
你好, 可以的,你的理解很对
2020-10-22 10:34:47
你好,直接接管理费用,职工福利,贷现金
2019-03-06 11:29:28
借应付职工薪酬福利费 贷库存现金 只是支付的凭证,这个公司承担,是要计入费用的
2018-12-24 15:45:13
你好,可以的!一般企业,都是直接借管理费用 贷库存现金 (第一种做法较正规,在应付职工薪酬中走一下,便于统计)
2018-08-27 07:03:37
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