暂估入库科目怎样使用的,暂估时,借库存商品—暂估 贷应付账款—暂估,收回发票时,借库存商品—暂估红数,贷应付账款红数,蓝字发票该怎样做啊,还是在暂估入库明细做吗?我暂估2台汽车,回票一台,该怎样做啊 结转成本时,已经减少暂估成本2台,现在又红冲一台,可是出现了一台的负数啊,不知该怎样处理了
静若幽兰
于2018-11-15 16:14 发布 765次浏览
- 送心意
彭老师
职称: 注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2018-11-15 16:20
暂估时候 借:库存商品 贷:应付账款 收到发票的时候 借:库存商品 进项 贷:应付账款/银行存款(根据收到的发票来做账)
。暂估2太,来票一台,在月底的时候继续暂估一台。然后月初再冲回,下月还没有收到,再暂估,再冲回。
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暂估时候 借:库存商品 贷:应付账款 收到发票的时候 借:库存商品 进项 贷:应付账款/银行存款(根据收到的发票来做账)
。暂估2太,来票一台,在月底的时候继续暂估一台。然后月初再冲回,下月还没有收到,再暂估,再冲回。
2018-11-15 16:20:47
您好
这样账务处理正确的
2020-04-21 12:27:18
其实2018年度就应该吧这个分录全部冲了。然后实际取得发票时重新做账
2018-08-29 10:15:08
公司的预付账款不多,收到预付账款时,借:银行存款 贷:应付账款-某工公 收到商品时,借:库存商品 贷:? 结转成本时,借:生产成本 贷:库存商品 老师,您好! 请问?号那里选那个科目,请问怎么样才能借记应付账款,把这个科目做平?
老师,请问我哪里出错了,请帮忙给出正确的分录,非常感谢 !
2017-01-08 17:02:47
收到发票,借,库存商品 负数,贷,预付账款 负数,按发票金额,借,库存商品,贷,应付账款,如果发票金额与暂估金额没有差异,主营业务成本不用调整
2019-05-21 10:45:55
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