送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2018-11-16 09:39

是要冲平,但不一定要在当月,可在以后月份冲平

小北 追问

2018-11-16 09:48

之后也可以冲是吗,那我要是上个月只做了付出去的那笔,没有做收到的那笔,那我可以加在这个月做收进来的那笔分录吗

文文老师 解答

2018-11-16 09:56

可以的。可以在这个月做收进来的那笔分录

小北 追问

2018-11-16 10:01

老师,那我们付给总部为我们垫付的广告费,我写的是借其他应付款,贷银行存款   拿这笔前面还要做什么吗,这个要怎么冲啊

文文老师 解答

2018-11-16 10:11

拿到广告费发票后,就可以冲了,借:销售费用  贷:其他应付款

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相关问题讨论
把错的分录红冲了,再说上正确的分录。
2019-06-15 12:23:52
你好,既然是回扣,应当计入销售费用核算才是,而不是在其他应付款挂账的
2019-06-03 13:35:32
你好!我插下嘴哈,按照你的题目看,是应该挂老板个人往来的,借:其他应收款-老板个人,但是你这样子做完后,账面老板就欠公司钱了,最后是老板拿钱来还,还是一直挂着往来呢,后续得考虑清楚,如果不行,就只能找票把这个老板个人的往来冲销了。
2020-07-27 08:54:12
您好,这种情况直接做,借;应付账款-设备供应商,贷;银行存款。让设备供应商出个委托书,其中注明,委托贵公司把贷款支付给材料供应商就行了。
2018-03-19 23:08:16
借:银行存款 贷:长期股权投资 投资收益
2019-07-10 12:22:55
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