送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-13 16:08

你好,现在有文件说这专项资金中的部分钱可以用来发员工工资,实际这个专项资金有用来支付员工工资吗?

学问 追问

2020-04-13 16:24

我们是福利机构,这个特困经费是民政上拨给我们的,这个经费我们摆的往来。以前没有用来支付工资,但我发现这个文件可以用来支付护理人员工资。

邹老师 解答

2020-04-13 17:30

你好,如果还没有用来发放工资,那就继续在其他应付款科目挂账的

学问 追问

2020-04-13 18:27

可能是我没说清楚,你没理解我的意思。是这样的。民政拨给我们这个钱是特困人员集中供养经费。我们放在其他应付款里。使用这个钱我们就做借其他应付款 贷银行存款。现在我看到上图说这个钱可以支付护理人员工资。护理人员也是我单位职工。这个钱我该怎么做分录

邹老师 解答

2020-04-13 18:39

你好,支付护理人员的工资,借;应付职工薪酬,贷;银行存款

学问 追问

2020-04-13 18:50

这个分录跟这个其他应付款有啥联系啊,那其他应付款里特困经费钱还是没动啊

邹老师 解答

2020-04-13 18:53

你好,需要同时把之前的其他应付款结转到财政补助收入科目核算
借;其他应付款,贷;财政补助收入

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相关问题讨论
把错的分录红冲了,再说上正确的分录。
2019-06-15 12:23:52
你好,既然是回扣,应当计入销售费用核算才是,而不是在其他应付款挂账的
2019-06-03 13:35:32
同学你好 计入其他应付款就行了
2021-10-08 17:18:22
“工程款未发完,现在给客户付工程款都是总公司或个人出钱,客户打借条,总公司或个人直接付款,资金未打入我公司账上,但是都作为我公司的投资款,” 这句话不太理解你表述的意思,如果这个工程是你们公司的工程,那么在支付工程款,借记其他应付款——工程队(可以是总公司或个人代付款),至于贷方科目呢,如果明确了是作为投资款,应该是贷记实收资本之类吧。至于以后要归还投资款,那么 是通过分红或者减资来实现 的。
2017-04-11 22:42:43
你好!我插下嘴哈,按照你的题目看,是应该挂老板个人往来的,借:其他应收款-老板个人,但是你这样子做完后,账面老板就欠公司钱了,最后是老板拿钱来还,还是一直挂着往来呢,后续得考虑清楚,如果不行,就只能找票把这个老板个人的往来冲销了。
2020-07-27 08:54:12
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