送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-13 16:08

你好,现在有文件说这专项资金中的部分钱可以用来发员工工资,实际这个专项资金有用来支付员工工资吗?

学问 追问

2020-04-13 16:24

我们是福利机构,这个特困经费是民政上拨给我们的,这个经费我们摆的往来。以前没有用来支付工资,但我发现这个文件可以用来支付护理人员工资。

邹老师 解答

2020-04-13 17:30

你好,如果还没有用来发放工资,那就继续在其他应付款科目挂账的

学问 追问

2020-04-13 18:27

可能是我没说清楚,你没理解我的意思。是这样的。民政拨给我们这个钱是特困人员集中供养经费。我们放在其他应付款里。使用这个钱我们就做借其他应付款 贷银行存款。现在我看到上图说这个钱可以支付护理人员工资。护理人员也是我单位职工。这个钱我该怎么做分录

邹老师 解答

2020-04-13 18:39

你好,支付护理人员的工资,借;应付职工薪酬,贷;银行存款

学问 追问

2020-04-13 18:50

这个分录跟这个其他应付款有啥联系啊,那其他应付款里特困经费钱还是没动啊

邹老师 解答

2020-04-13 18:53

你好,需要同时把之前的其他应付款结转到财政补助收入科目核算
借;其他应付款,贷;财政补助收入

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相关问题讨论
把错的分录红冲了,再说上正确的分录。
2019-06-15 12:23:52
你好,既然是回扣,应当计入销售费用核算才是,而不是在其他应付款挂账的
2019-06-03 13:35:32
你好!我插下嘴哈,按照你的题目看,是应该挂老板个人往来的,借:其他应收款-老板个人,但是你这样子做完后,账面老板就欠公司钱了,最后是老板拿钱来还,还是一直挂着往来呢,后续得考虑清楚,如果不行,就只能找票把这个老板个人的往来冲销了。
2020-07-27 08:54:12
您好,这种情况直接做,借;应付账款-设备供应商,贷;银行存款。让设备供应商出个委托书,其中注明,委托贵公司把贷款支付给材料供应商就行了。
2018-03-19 23:08:16
借:银行存款 贷:长期股权投资 投资收益
2019-07-10 12:22:55
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