老师,麻烦帮我看看第六条,这样写可不可以,会不会错
镜花水月
于2018-11-16 16:31 发布 476次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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同学 你好
看了 这样写可以 后面有个多少到多少的范围到时候还可以协商 不错
2018-11-16 16:36:43
您好,凭证封面写得可以。
2019-01-24 16:38:21
你好
年末未分配利润=年初未分配利润 加上本年实现的净利润 减提取的盈余公积
净利润=4500*(1-25%)=3375
提取盈余公积=(3375-500)*10%=287.5
年末净利=-500加上3375-287.5=2587.5
应该是这个数呢
2020-07-15 16:31:44
1、借:工程物资 600
应交税费—应交增值税(进项税额)78
贷:银行存款678
2、借:在建工程 600
贷:工程物资 600
3、借:在建工程 360
贷:库存商品 360
4、借:在建工程 100
贷:应付职工薪酬 100
5、入账价值=600%2B360%2B100=1060
6、2019折旧额=(1060-25)*5/15*1/2=172.5
借:制造费用 172.5
贷:累计折旧 172.5
2020-07-02 10:08:58
您好,新办公楼的入账价值=1 000-500%2B600-(100-500/1000×100)=1 050(万元)
2020-02-24 11:02:35
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