林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

速达3000每月如何结账
答: 你好 软件操作请咨询下你的专业软件售后
进销存财务速达荣耀3000如何反结账?
答: 速达软件-反结账 反结账 一、 功能简介 在进行期末结账操作以后,该会计期间的会计核算工作已经完成,按规定将不能进行已结账会计期间的其他操作。但是如果因为误操作而必须进行反结账操作时,可以使用“反结账”功能返回到未结账状态。 二、 操作路径 「账务」→「辅助工具」→「反结账」。 操作指南 1. 点击窗口中的[确定],系统自动开始[反结账]; 2. 将窗口中的“同时将结转本期损益产生的记账凭证删除”选项打勾时,在反结账时系统自动清除损益结转凭证,否则系统保留结转损益的凭证; 3. 如果使用本系统的“固定资产”功能来管理固定资产,在进行“反结账”操作时,系统在反结账时会提示将删除当期计提折旧的会计凭证,并要求确认。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
速达3000月末结账流程
答: 你好! 1。进销存和财务结合使用(严格安装顺序来操作) a。先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”。结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。 b。财务结账,做“出纳签字”——》“凭证审核”——》“凭证登帐”——》(如果有外币,没有就跳过次步骤)“账务”菜单下面“期末调汇”——》“结转损益”——》“期末结账”。结账成功后,你看你软件下面的会计期间就已经变成下个月了。 结账就完成了。 2。进销存和财务分开使用 a和b都可以,没有先后顺序。完成就可以





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