公司有一笔业务,要付给供应商货款及垫付的费用。收到的发票有一张是别的公司开具的我公司抬头的。是供应商垫付的费用。要求我们付款。请问,我公司要如何处理这笔付款。需要供应商写个垫款说明吗?有税务风险吗?
陈磊
于2018-11-19 16:41 发布 1837次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论
需要您公司出具一份委托供应商垫付款项的委托书。
举例
借:管理费用等
贷:其他应付款--供应商
2018-11-19 16:43:55
你好,那把这笔运费你做往来,等后面少付款时,直接冲往来就可以了
2019-01-24 09:53:05
您好,这样付款属于取得虚开发票,不能抵扣进项税,不能税前扣除
2020-04-29 11:20:51
您好!建议您直接做现金支付。这样付给谁都可以。
2016-09-29 10:29:35
你好,让对方写份证明做了工商变更就可以按正常做账了
2018-02-09 09:43:19
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