实际应该支付对方110元,发票开的100元怎么做分录?问题二,实际应该支付对方200元,发票开的180元怎么做分录?
太阳花~上课
于2018-11-19 18:46 发布 1272次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,1.借库存商品 营业外支出贷银存2.借库存商品营业外支出贷银存,多支付的做营业外支出,两个是一样的,是想问少支付的吗?少支付的做营业外收入
2018-11-19 18:48:09

您好,内外账分录一样,借:应付账款,10100,财务费用-现金折扣,负数100,贷:银行存款,10000
2017-03-14 21:03:10

借;银行存款 6910 财务费用 55 贷;主营业务收入 应交税费
2016-12-09 10:43:14

你好,不开发票不能税前扣除 借管理费用-办公费等 贷银行存款
2018-10-10 21:23:31

您好,同学,应按照实际付款金额入账,多余的进项税额要做转出处理。
2019-04-20 17:18:35
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