老师想咨询一下就是我们前年开票开错了 开成三个点 但是我们实际缴税安6个点交的 期间的差额我应该怎么处理
壹伍.
于2018-11-21 15:01 发布 767次浏览
- 送心意
答疑何老师
职称: 注册会计师
2018-11-21 16:14
分两种情况处理:1、如果客户没有入帐,则与对方联系,拿回开错的发票,重新开具;2、如果客户已经入帐,则让对方去税局申请开具红字冲销发票申请,然后把申请的批准文件,去税局开具红字发票就行了。
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分两种情况处理:1、如果客户没有入帐,则与对方联系,拿回开错的发票,重新开具;2、如果客户已经入帐,则让对方去税局申请开具红字冲销发票申请,然后把申请的批准文件,去税局开具红字发票就行了。
2018-11-21 16:14:04
没有交可以转营业外收入和营业外支出就可以
2019-01-29 15:23:41
你好,需要以你实际纳税金额为依据做调整
多计提了就冲销,少计提练就补计提
2018-05-17 08:48:26
什么意思,同学,你想表达什么
2019-07-04 19:49:45
应该是一致的,现在有差额建议调整到营业外收支。
2017-02-16 18:03:57
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壹伍. 追问
2018-11-21 16:43
答疑何老师 解答
2018-11-22 11:00