请问12月份购买一批物资,对方发票未开,先发货了,我们暂估入库,1月份发票开过来,然后我们直接冲减暂估费用这样可以吗?跨年了就是
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于2018-11-21 20:34 发布 645次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,可以的,冲红暂估再按照发票做一份蓝字的。
2018-11-21 20:35:47
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你好,看企业是按什么标准分配了,一般是按重量或体积来分摊计入不同的货物
2017-06-02 15:42:59
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你好; 借在途物资 300000; 进项税 39000贷 应付票据339000
2021-11-16 19:41:34
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您好,这批货可以暂估入库
借原材料
贷 应付账款-暂估
2019-12-23 09:56:33
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借;库存商品等科目 贷;应付账款-暂估
2016-04-11 11:10:46
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