我6月份做帐的时候,对方发票未到,估计单位买的五金器具。 把仓库给的入库2500 跟出库单2500 没仔细看。1. 借:原材料-五金 5000 贷 :应付账款-XX 5000 2.借:制造费用-XX 5000 贷:原材料---五金 5000 在这个月发票到的时候发现上个月做错了,上个月成本已经结转了。我该如何处理。求各位老师帮忙。
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于2014-09-18 14:45 发布 617次浏览
- 送心意
小雪老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好!可以但是要通过凭证来调整,牵扯损益类科目的通过以前年度损益调整科目
2016-04-08 15:15:52

把上个月做错的凭证用红字原样冲销,再按正确的金额做出凭证就可以了。
2014-09-18 14:50:14

你好!这只是更正的一种方法,应该是金额填写少了把差额按原凭证科目填列就可以。
2014-10-20 10:46:18

你好!按实际的做红数冲回来就可以。
2015-05-06 15:58:47

你好,不太明白你的意思?能描述详细点吗?
2017-03-24 13:12:34
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