您好!我上个月作废发票退后,次月开了销项负数发票,我把销项负数发票第一联销货方记账凭证作为原始凭证了!那么我退回的发票和负数第二联怎么处理,是保存起来了!还是放在记账凭证后面
时光不老,我们不散
于2018-11-23 11:35 发布 1811次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-11-23 11:37
你好!之前那个发票你是都收回来了是吗
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你好!之前那个发票你是都收回来了是吗
2018-11-23 11:37:10
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对的,可以的,可以附在凭证后面做附件
2018-11-23 22:44:33
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你好,负数发票的抵扣联可以单独存放的,发票联做账就可以
2018-11-29 13:44:56
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您好!放在之前的正数发票一起
2022-03-25 08:57:56
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你好,就是负数发票的所有联次
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2017-08-08 09:01:39
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