送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2018-11-23 19:22

不用一致,内账是为了反映真实收支业务,没有发生进项税额内账不做

高兴的茉莉 追问

2018-11-23 20:01

老师你好,那这样的话内账里的增值税就做不平了呀,因为进项税也用来抵扣了

庄老师 解答

2018-11-23 20:06

你好,这个不平才能体现内账真实,如果要记入内账要在应交税费另设一个科目区别开来

高兴的茉莉 追问

2018-11-23 21:11

如果要入内账 借方做应交税费-进项税 贷方应该做什么科目呢

庄老师 解答

2018-11-23 21:27

你好,贷方是缴税银行存款

庄老师 解答

2018-11-23 21:30

因为你没有实际购买材料,但是进项税额用钱去购买的,

高兴的茉莉 追问

2018-11-23 21:39

那如果我这张发票没有支付任何款项,只是用来做抵扣了呢

庄老师 解答

2018-11-23 22:09

那有不要钱的进项发票

庄老师 解答

2018-11-23 22:11

没有付出任何代扣,有这么的好事只能当捐赠,借应交税费一应交增值税一进项税额,贷营业外收入

高兴的茉莉 追问

2018-11-23 22:29

好的 谢谢老师

庄老师 解答

2018-11-24 07:14

应该的,祝你学习进步!给个五星

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相关问题讨论
不用一致,内账是为了反映真实收支业务,没有发生进项税额内账不做
2018-11-23 19:22:57
您好 2018年10月份抵扣票,2019年1月抵扣的,就放在1月份 抵扣发票未抵扣前内帐保管 抵扣后外帐会计保管
2019-03-05 14:26:31
你好,内账是不需要做增值税抵扣分录的
2019-04-24 08:56:13
你好,增值税发票给外账做账是给发票联
2021-11-01 15:38:30
你好,不能抵扣,内外账都要做啊
2020-04-15 13:57:53
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