送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-11-26 09:18

你可以冲销那笔暂估,然后按发票金额入账

名字被猫叼ε=走了3 追问

2018-11-26 09:28

发票金额和暂估入账的金额一样。冲账的分录要怎么做。

辜老师 解答

2018-11-26 09:31

借:XX费用   负数  贷:暂估应付款  负数, 
收到发票,借:XX费用  贷:应付帐款

名字被猫叼ε=走了3 追问

2018-11-26 09:57

我暂估的时候就一部分银行存款支付了,另一部分挂了其他应付款,银行存款要怎么冲账

辜老师 解答

2018-11-26 10:02

你这个费用发票没有进项税吧,如果没有,你干脆直接按发票放在暂估的凭证后面,不在另外账务处理了

名字被猫叼ε=走了3 追问

2018-11-26 10:26

可是我8月份暂估的,发票11月份才开的。

辜老师 解答

2018-11-26 10:29

如果你金额完全一样的,你冲暂估,在入账,其实各个科目还是没有发生额,只是有一个过程,你银行付款的也可以反冲

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相关问题讨论
你可以冲销那笔暂估,然后按发票金额入账
2018-11-26 09:18:36
首先冲销暂估的分录: 借:应付账款 贷:库存商品 根据发票重新入账: 借:库存商品 贷:应付账款
2018-05-12 22:21:11
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2019-12-31 15:33:49
白条根据这个白条先入账,
2019-10-23 14:46:43
你好,没问题,这个可以暂估入账
2024-01-12 10:43:45
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