送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-26 11:10

预支钱 
借:预付账款 
贷:银行存款  
收到空调和发票时 
借:固定资产  
应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 
贷:预付账款

影子 追问

2018-11-26 11:26

那我之前做的一直都是其他应收账款,现在更改凭证 要反记账  好麻烦 其他应收款不行吗

bamboo老师 解答

2018-11-26 11:29

货款一般是应付账款 你都已经做了  可以不用调整了 以后改过了就好了

影子 追问

2018-11-26 11:36

好的  借:其他应付款  贷:银行存款:还需要做一笔分录冲销吗?

bamboo老师 解答

2018-11-26 11:38

收到发票后 
借:固定资产  
应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 
贷:其他应付款

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相关问题讨论
你好,需要报销的人提供相应单据报销入账才可以的
2017-10-31 09:52:09
不能,借:固定资产贷:银行存款
2017-08-22 09:27:21
这个的话 可以先不用做账 等办好了 一起入到固定资产成本里哈
2020-05-23 12:35:03
你好,是做错了是吧,可以调整
2019-08-07 12:02:48
预支钱 借:预付账款 贷:银行存款 收到空调和发票时 借:固定资产 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:预付账款
2018-11-26 11:10:52
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