老师,2017年职工向单位借款用于为单位购买固定资产,报销时D方记入银行存款,原凭证J固定资产D银行存款,现将原凭证红字冲回,调整为J固定资产D其他应收款,可以吗?
花开か半夏
于2019-08-07 12:01 发布 972次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-08-07 12:02
你好,是做错了是吧,可以调整
相关问题讨论
你好,需要报销的人提供相应单据报销入账才可以的
2017-10-31 09:52:09
不能,借:固定资产贷:银行存款
2017-08-22 09:27:21
这个的话 可以先不用做账 等办好了 一起入到固定资产成本里哈
2020-05-23 12:35:03
你好,是做错了是吧,可以调整
2019-08-07 12:02:48
预支钱
借:预付账款
贷:银行存款
收到空调和发票时
借:固定资产
应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:预付账款
2018-11-26 11:10:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
花开か半夏 追问
2019-08-07 12:17
小云老师 解答
2019-08-07 12:34