请问一下,公司12月份购买了一辆汽车,可以在本月一 问
可以,公司12月份购买了一辆汽车,可以在本月一次性入费用 答
老师,我报表上的年初未分配利润+本年累计净利润= 问
你好,肯定是用过以前年度虚拟调整,所以才不一致,这种不一致也是正常的 答
你好,企业所得税汇算清缴退税后导致资产负债表和 问
可以忽略,如果你想要调整成一致的话,那就修改未分配利润和应交税费年初数。 答
老师,如果想把公司注销,账上还有其他应付款没给老 问
您好,那就要结转到营业外收入,如果有亏损正好也不用交所得税 答
发年终奖的时候,把它拆开计税,一部分放全年一次性 问
到这里就分享完毕,对的是的,可以一块发放。但是,你做原始凭证的时候,最好是分开,一个是工资表,一个是奖金表。 答
服务类型的公司。收到技术服务增值税发票,这个是主营业务成本。收入是把这个转包出去作为收入,那么这个票就要作为主营业务成本。请教收到这个发票该怎么做会计分录呢?另外结转成本时怎么做会计分录呀?
答: 1、借:劳务成本 贷:银行存款 2、借:主营业务成本 贷:劳务成本
主营业务成本是技术服务。因为没有收入要先做入哪个会计分录,=到有收入后转成本,会计分录要怎么做
答: 您好!你先计入管理费用。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
发票开的是技术服务,那个技术服务成本需要先通过劳务成本再结转到主营业务成本当中吗,技术服务收入需要 收入成本配比原则做账吗老师,这样做可以的吗
答: 如果不跨月可以不用通过劳务成本结转的。
1月有服务收入,结转成本,借主营业务收入贷应付账款-暂估100,2月没有服务收入。2月进了技术服务发票200,其中100为1月服务收入成本,另外100为多的,那么2月发票进来时分录这么做好
老师,取得的技术服务收入,就需要把相关从事技术服务人员工资计入劳务成本,然后结转到主营业务成本,那么这个“劳务成本”可以作为进项从销项中抵扣吗?
我司有个项目是货物和服务一起的合同,但是开票出去的全部是货物,进项发票有货物和服务发票,这样我结转成本的时候也要把服务计入主营业务成本么?收到服务发票,未付款,应该怎么做分录呢?
轻舞飞扬 追问
2018-11-26 14:27
方亮老师 解答
2018-11-26 14:29
轻舞飞扬 追问
2018-11-26 14:55
方亮老师 解答
2018-11-26 14:59
轻舞飞扬 追问
2018-11-26 15:06
方亮老师 解答
2018-11-26 15:08
轻舞飞扬 追问
2018-11-26 15:16
方亮老师 解答
2018-11-26 15:20