10份用友U8上物资和存货没对上帐,就反结账了,现在我想记11月份的帐我能记吗?如果我记要11月份帐,在把所用的帐都结了,会不会对以前的帐有影响啊!
丹
于2018-11-27 12:02 发布 730次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-11-27 12:03
你没对上 先找原因核对上了再结账 你记账的时候选择好日期 可以录入11月的凭证的
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你没对上 先找原因核对上了再结账 你记账的时候选择好日期 可以录入11月的凭证的
2018-11-27 12:03:56

你好,同学。
是的,需要按月结转 处理的
2020-01-14 10:23:47

你好,那你直接找一下反结账按钮,还有要看下登陆人的身份哦
2023-12-21 14:59:47

你好影响原来的数据。
2021-08-26 11:57:40

你好,这个是系统的问题,建议你让金蝶的技术人员协助解决,系统应该不能允许不同月份的凭证在一个月份结转损益和结账的。
2019-05-22 11:32:23
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丹 追问
2018-11-27 12:04
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2018-11-27 12:05