公司5月成立,5月预付5-12月房租,发票未到,预付时计借:预付账款,贷:现金。收到发票后借:管理费用 贷:预付账款。如果10月月收到发票要费用要每月摊销吗?,如果12月收到5-12月发票,是不是就不用摊销了,具体账户处理怎么操作?
果冻布丁
于2018-11-27 14:45 发布 645次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-11-27 14:50
10月份收到,借管理费用5一10,应交税费一应交增值税(进项税额),贷预付账款
相关问题讨论
学员朋友您好,不要单独的账务处理,没有发票也可以正常入账,这是在所得税前做纳税调整
2023-07-04 16:45:43
同学你好
收据也可以的
汇算清缴的时候调增
2021-09-10 13:58:37
10月份收到,借管理费用5一10,应交税费一应交增值税(进项税额),贷预付账款
2018-11-27 14:50:04
您好 请问具体什么业务?
2018-10-24 16:13:00
什么发票 没看到什么发票 一般收到发票了 直接入费用就可以
2018-09-20 14:47:06
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庄老师 解答
2018-11-27 14:50
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2018-11-27 14:52