老师,预付账款做待摊,借:预付账款 贷:银行。拿到发票,借:预付帐款,进项。贷:预付账款吗?本月还未摊销,等次月摊销时,再借:管理费用等贷:预付账款?
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于2021-04-13 16:35 发布 1158次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2021-04-13 16:36
拿到发票贴在付款的后面
相关问题讨论
学员朋友您好,不要单独的账务处理,没有发票也可以正常入账,这是在所得税前做纳税调整
2023-07-04 16:45:43
同学你好
收据也可以的
汇算清缴的时候调增
2021-09-10 13:58:37
10月份收到,借管理费用5一10,应交税费一应交增值税(进项税额),贷预付账款
2018-11-27 14:50:04
您好 请问具体什么业务?
2018-10-24 16:13:00
什么发票 没看到什么发票 一般收到发票了 直接入费用就可以
2018-09-20 14:47:06
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