支付给第三方劳务派遣人员工资的相关会计处理,这边提供工资表给第三方,但是由于存在员工借支的税后扣款,第三方只是开具实发和个税总金额发票给我们,那员工借支的这个款项,该如何做账呢?
青春侠
于2018-11-28 14:29 发布 1331次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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建议先挂其他应收款科目,让该员工归还现金。
借:其他应收款--XX
贷:库存现金等
2018-11-28 14:30:33
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您好,是的要计入工资薪金所得,计提工会费
2018-12-12 12:10:09
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你好。同学。
按正常的计提
借:XX费用-工资
XX费用-社保
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款
借:其他应付款
贷:银行存款
2019-02-28 11:33:08
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需要看下职工是你单位的还是第三方的?如果是第三方的,需要对方给你开发票
你们单位没法直接做工资薪金的。
2022-07-21 09:42:17
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谁的员工就谁交残保金的
2019-12-23 11:34:44
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