投资方与设备实物投资我司的,期初建账实收资本1000万,当初未发到固定资产发票,现补开过来了怎么做账务处理?
liԾ
于2018-11-28 15:13 发布 701次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-11-28 15:14
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2018-11-28 15:14:45
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冲销之前编制的分录,然后根据发票重新入账:
借:固定资产
贷:实收资本
2018-11-28 15:11:15
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借:固定资产
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:实收资本
2018-11-23 15:11:03
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需要股东给你们单位开具发票,你们单位才能入账。
2018-06-26 14:18:56
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你好,能出报废的证明吗?
2022-06-06 17:42:42
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方亮老师 解答
2018-11-28 15:18