3月份接受一家公司账务的,当时重新整理了期初余额并进行账务处理,但是2月份之前另一个财务做账时也有一个期初余额,现在公司要申请研发费用补助需要重建研发账那这个以哪个期初余额为准呀,明年汇算清缴时需要体现这个研发费用吗
婕婕
于2018-11-29 10:22 发布 852次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
不用的,调表不调账的,是的啊
2018-01-05 13:32:35
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你直接按审计的意见调整账务处理。在汇算清缴的时候按税法上认可的申报就是了。
2019-07-08 12:04:54
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
期初余额要与所有明细账,总账月末余额相符,所有账务余额都是来自于实际发生的经济业务。所以以哪个余额为准,那要看哪份余额反映了真实业务。
2018-11-29 10:49:52
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 借 研发支出
贷 以前年度损益 调整
2022-03-14 13:42:55
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
19年的账打开
把前面计入到成本费用的红字冲减 计入研发支出科目
2020-05-13 11:38:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息