送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-11-29 17:03

你好!不跨年度吧,可以直接进费用欠款计入应付账款

半夏 追问

2018-11-29 17:06

我要摊一年,借方应该做什么呢

耿老师 解答

2018-11-29 17:06

你好!计入预付账款按月摊销

半夏 追问

2018-11-29 17:09

可以这样做吗

耿老师 解答

2018-11-29 17:15

你好!你的一级科目是什么?没有这科目吧

半夏 追问

2018-11-29 17:18

待摊,是之前的财务经理添加的,我也不是很清楚

耿老师 解答

2018-11-29 17:18

待摊应该是取消了

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相关问题讨论
你好!不跨年度吧,可以直接进费用欠款计入应付账款
2018-11-29 17:03:16
那这个不是主营那就做其他应付款,你这个现在就可以使用吗,可以使用就转制造费用下面,
2020-04-13 20:11:19
借管理费用或是其他科目 贷银行 其他应付款 贷方两个科目各一半的金额 付款时,借其他应付款 贷银行存款
2021-04-29 11:02:41
你好!没关系的啊。你一开始做借预付账款 贷现金等 后面再付另外一半,借管理费用-办公费等 贷预付账款 现金
2017-07-19 10:01:03
借:预付账款 贷:银行存款,然后按月摊销
2021-06-02 15:31:27
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