我们有一笔费用是收到发票之后再付款 发票是专票。收到的票是一年的费用 现在付钱是先付半年的费用 后半年的费用之后再支付 请问这个我应该怎么做账?
你徐.
于2019-06-12 14:19 发布 870次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-12 14:22
这个费用是按月摊销的吗
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这个费用是按月摊销的吗
2019-06-12 14:22:01
你好,应当是通过银行转账支付,借方就看是计入原材料,库存商品或者期间费用科目了
2016-08-08 09:25:46
你好 是的 先付款的话先这样挂着 收到发票做是卖货发生的 借销售费用-运费 进项税贷预付账款 如果是购进货物的要计入库存商品成本里面去
2019-08-07 12:02:12
你好
借财务费用-担保费
应交税费应交增值税
贷银行存款
2021-09-07 19:24:56
借库存商品进项贷银存应付账款
2019-01-21 11:55:53
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