- 送心意
肖老师
职称: 中级会计师
2018-11-30 10:47
你好!
借:应收账款 100000
贷:主营业务收入 90909.09
应交税金──应交增值税(销项税额) 9090.91
相关问题讨论
你好,站在大药房角度
借;库存现金等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
借;主营业务成本,贷;库存商品
2019-10-24 19:38:05
你好!
借:应收账款 100000
贷:主营业务收入 90909.09
应交税金──应交增值税(销项税额) 9090.91
2018-11-30 10:47:33
你好 4月冲无票收入 按你3月的分录 分录不变 金额负数冲即可 4月开票再做开票收入即可
2019-05-07 14:25:06
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;库存商品
2017-04-17 17:35:28
你好 你说的进货发票没收到 你就先暂估货品 然后销售做收入分录结转成本 收到发票冲暂估 按实际发票走账 有差异做调整 借库存商品-暂估贷银行存款或者应付账款
2019-10-16 14:19:22
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会计学堂125 追问
2018-11-30 10:49
肖老师 解答
2018-11-30 10:56